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华孚时尚:关于续聘2021年度会计师事务所的公告

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华孚时尚:关于续聘2021年度会计师事务所的公告

衣白遮衫丑 发表于 2021-10-28 00:00:00 浏览:  561 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002042证券简称:华孚时尚公告编号:2021-48
华孚时尚股份有限公司
关于续聘2021年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2021年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:
一、拟聘任大华会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2011年11月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。大华在1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006 年经 PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得 H股上市公司审计业务资质。
在2020年度的审计工作中,大华遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2020年度财务报告审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性,经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议,公司拟续聘大华为公司2021年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质:特殊普通合伙企业历史沿革:本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起
设立的大华会计师事务所。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较
大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日,更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。
2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通
合伙)登记设立。
注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经 PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。
是否曾从事过证券服务业务:是。
投资者保护能力:职业风险基金2020年度年末数:405.91万元
职业责任保险累计赔偿限额:70000万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。
(二)人员信息
截至2020年12月31日合伙人数量:232人
截至2020年12月31日注册会计师人数:1679人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:821人
拟签字注册会计师姓名和从业经历如下:项目合伙人:张媛媛,2007年1月成为注会,同年开始在大华执业,并开始上市公司审计,近三年签署过的上市公司5家。
签字注册会计师:张晓义,2004年12月开始执业,2012年10月开始在大华所执业,并从事上市公司审计。
(三)业务信息
2020年度业务总收入:252055.32万元
2020年度审计业务收入:225357.80万元
2020年度证券业务收入:109535.19万元
2020年度上市公司审计客户家数:376
是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是
(四)执业信息1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、专业胜任能力:
项目合伙人:张媛媛,2007年1月成为注会,同年开始在大华执业,并开始上市公司审计,近三年签署过的上市公司5家。
签字注册会计师:张晓义,2004年12月开始执业,2012年10月开始在大华所执业,并从事上市公司审计。
项目质量控制复核人:王曙晖,1996年5月成为注册会计师,1994年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年10月开始在本所执业,2008年8月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
根据项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执
业资质、从事证券业务的年限等情况,经综合评价,大华会计师事务所及相关人员均具备充分的专业胜任能力。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施24次、自律监管措施1次、纪律处分2次;48名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21
次、纪律处分3次。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对大华进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘大华为公司2021年度审计机构。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
根据对大华会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况的了解,我们认为其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。
为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意续聘大华担任公司
2021年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。
2、独立董事意见经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,在担任公司审计机构期间,审计人员工作认真、严谨,具有较高的综合素质和专业水平,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,未发现审计人员有违背职业道德的行为,我们认为聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意公司继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构。
(三)董事会审议情况
公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第二十一次会议审议通过了
《关于聘任2021年度审计机构的议案》,同意续聘大华为公司2021年度审计机构。本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
四、报备文件1、公司第七届董事会第九次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十一次会议决议;
3、独立董事签署的事前认可和独立意见;
4、大华会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和
联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
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