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锦州港关于续聘会计师事务所的公告

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锦州港关于续聘会计师事务所的公告

百合 发表于 2020-4-11 00:00:00 浏览:  377 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港 B股 公告编号:临 2020-014
锦州港股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●拟续聘会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)
注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101执业资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
是否曾从事证券服务业务:是
2、人员信息
首席合伙人:梁春
目前合伙人数量:196人
截至2019年末注册会计师人数:1458人,较2018年末注册会计师人数净增
加150人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699人;
截至2019年末从业人员总数:6119人
3、业务规模
2018年度业务收入:170859.33万元
2018年度净资产金额:15058.45万元
2018年度上市公司年报审计情况:240家上市公司年报审计客户;收费总额
2.25亿元;涉及的主要行业包括:制造业(165)、信息传输、软件和信息技术
服务业(21)、批发和零售业(13)、房地产业(9)、建筑业(7);资产均值:
100.63亿元。
4、投资者保护能力
职业风险基金2018年度年末数:543.72万元
职业责任保险累计赔偿限额:70000万元相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录大华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:行
政处罚1次,行政监管措施19次,自律监管措施3次。具体如下:
序号 类别 时间 项目 事项行政处罚
2018 年 8
月 2 日哈尔滨电气集团佳木斯电机股份
有限公司 2013-2015 年审计项目
中国证券监督管理委员会下发了[2018]70 号《行政处罚决定书》。
2013 年-2015 年在审计报告上签字的注册会计师为张晓义、高德惠、谭荣。
行政监管措施
2017 年 3
月 16 日
新三板山东科汇电力自动化股份
有限公司 2015 年年报审计项目中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监管措施决定书([2017]4 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王书阁、张海龙采取监管谈话监管措施的决定》行政监管措施
2017 年 9
月 12 日
三联商社股份有限公司 2016 年年报审计项目中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监管措施决定书([2017]42 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师朴仁花、段岩峰采取出具警示函行政监管措施的决定》行政监管措施
2017 年 10
月 25 日
安徽皖通科技股份有限公司 2016年年报审计项目中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监管措施决定书([2017]29 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕勇军、王原采取出具警示函措施的决定》行政监管措施
2018 年 6
月 19 日
新三板体育之窗文化股份有限公
司 2016 年年报审计项目中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书([2018]42 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师马宁、赵玮采取出具警示函措施的决定》行政监管措施
2018 年 8
月 7 日
第一拖拉机股份有限公司 2017年年报审计项目中国证券监督管理委员会河南监管局出具行政监管措施决定书([2018]5 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)实施出具警示函的决定》
序号 类别 时间 项目 事项行政监管措施
2018 年 8
月 14 日合肥百货大楼集团股份有限公司
2016 年年报审计项目中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监管措施决定书([2018]26 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》行政监管措施
2018 年 10
月 10 日深圳市欧菲科技股份有限公司
2017 年年报审计项目中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决定书([2018]69 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师莫建民、陈良采取出具警示函措施的决定》行政监管措施
2018 年 10
月 25 日
新三板厦门鑫点击网络科技股份
有限公司 2016、2017 年报审计项目中国证券监督管理委员会厦门监管局出具行政监管措施决定书([2018]27 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取责令改正措施的决定》行政监管措施
2019 年 4
月 24 日上市公司中兵红箭股份有限公司
2014 年-2016 年年报审计项目中国证券监督管理委员会湖南监管局出具行政监管措施决定书([2019]6 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张文荣、马玉婧采取出具警示函监管措施的决定》行政监管措施
2019 年 5
月 6 日深圳市芭田生态工程股份有限公
司 2015、2016 年年报审计项目中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决定书([2019]65 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师徐德、陈瑜星采取出具警示函措施的决定》行政监管措施
2019 年 7
月 26 日深圳市科陆电子科技股份有限公
司 2017 年年报审计项目中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决定书([2019]158 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张兴、刘国平采取出具警示函措施的决定》行政监管措施
2019 年 10
月 18 日
新三板亿丰洁净科技江苏股份有
限公司 2016 年年报审计项目中国证券监督管理委员会江苏监管局出具行政监管措施决定书([2019]84 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师施丹丹、杨勇胜采取监管谈话措施的决定》行政监管措施
2019 年 11
月 14 日
新三板致生联发信息技术股份有
限公司 2015 年、2016 年、2017 年年报审计项目中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书([2019]135 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王力飞、赵添波、颜新才采取出具警示函措施的决定》行政监管措施
2019 年 11
月 15 日哈尔滨哈投投资股份有限公司
2018 年年报审计项目中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具行政监管措施决定书([2019]034 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张鸿彦、黄羽采取出具警示函措施的决定》行政监管措施
2019 年 11
月 28 日
国民技术股份有限公司 2018 年年报审计项目中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决定书([2019]214 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王建华、郑荣富采取监管谈话措施的决定》行政监管措施
2019 年 12
月 23 日成都卫士通信息产业股份有限公
司 2018 年内部控制鉴证项目中国证券监督管理委员会四川监管局出具行政监管措施决定书([2019]48 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师钟平修、曹云华采取出具警示函措施的决定》行政监管措施
2019 年 12
月 30 日北京华业资本控股股份有限公司
2017 年年报审计项目中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书([2020]1 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、刘彬采取出具警示函措施的决定》序号 类别 时间 项目 事项行政监管措施
2020 年 1
月 22 日
恒安嘉新(北京)科技股份有限公司在科创板首次公开发行股票审计项目中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书([2020]28 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师陈伟、钟楼勇采取出具警示函措施的决定》行政监管措施
2020 年 2
月 12 日
暴风集团股份有限公司 2018 年年报审计项目中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书([2020]29 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师郝丽江、易欢采取出具警示函措施的决定》自律监管措施
2019 年 1
月 30 日哈尔滨电气集团佳木斯电机股份
有限公司 2013-2015 年审计项目深圳证券交易所出具《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、高德惠、谭荣给予通报批评处分的决定》自律监管措施
2019 年 11
月 29 日北京华业资本控股股份有限公司
2014 -2017 年年报审计项目上海证券交易所出具纪律处分决定书([2019]117 号)《关于对北京华业资本控股股份有限公司年审会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其注册会计师予以通报批评的决定》自律监管措施
2018 年 10
月 10 日
体育之窗文化股份有限公司 2016年年报审计项目全国股转公司出具股转系统发([2018]2100 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取自律监管措施的决定》
(二)项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人:刘璐,注册会计师,合伙人,1992年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有近30年证券服务业务从业经验,无兼职。
质量控制复核人:李峻雄,注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。
本期拟签字注册会计师:孙国华,注册会计师,2012年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录。
(三)审计收费
本期审计费用 86 万元(含差旅费等其他费用)其中财务报告审计费用 68万元,内部控制审计费用 18 万元。此收费系按照会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本期审计费用与上期审计费用相同,无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审核意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力,诚信情况良好,在为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。
(二)独立董事事前认意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,项目组成员具备专业能力和职业素养,且具有多年为上市公司提供审计服务的能力和经验,在担任公司2019年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,能够满足公司2020年度财务审计和内部控制审计工作的要求。因此,我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2020年度财务审计和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第九届董事
会第二十九次会议审议。
(三)独立董事独立意见
1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,且具有多年为上市公司提供审计服务的能力和经验,能够满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求;
2、董事会审议《关于聘任会计师事务所的议案》的决策程序符合《公司法》
《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,不存在损害全体股东特别是中小股东合法利益的情形;
3、综上,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。
(四)董事会审议和表决情况
公司于2020年4月9日召开了第九届董事会第二十九次会议,会议以同意11票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
(五)本次续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)尚需提交公司2019年年
度股东大会审议,并自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2020年4月11日
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