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赢时胜:关于续聘2021年度审计机构的公告

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赢时胜:关于续聘2021年度审计机构的公告

稳稳的 发表于 2021-11-26 00:00:00 浏览:  391 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300377证券简称:赢时胜公告编号:2021-071
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月25日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太集团”)为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
亚太集团是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在2020年度的审计工作中,亚太集团遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2020年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性,公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。
成立日期:2013年9月2日。组织形式:特殊普通合伙。
注册地址:北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001。
首席合伙人:赵庆军。
2020年末合伙人数量:107人。注册会计师人数562人。签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数413人。
2020年度经审计的收入总额8.89亿元。审计业务收入6.90亿元。证券业务收入4.17亿元(上市公司和新三板1.46亿元、发债等其他证券业务2.71亿元)。
2020年上市公司审计客户家数43家、主要行业(其中制造业26家、信息传输软件和信息技术服务业8家、文化体育娱乐业2家、采矿业2家、批发和零售2家),财务报表审计收费总额5017万元。
2020年新三板挂牌公司审计客户家数545家、主要行业(其中软件和信息技术服务业95家、电器机械和器材制造业34家、计算机通信和其他电子设备制
造32家、专用设备制造29家、商业服务业25家、互联网和相关服务22家、化学原料和化学制品制造业21家、非金属矿物制品业19家),2020年新三板挂牌公司审计收费6869万元。
2、投资者保护能力
亚太集团已购买职业保险和计提职业风险金,累计赔偿限额人民币8000万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。
3、诚信记录
亚太集团近三年(2018年至2020年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚0次、监督管理措施17次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施(2018年至2020年)36次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
2021年1-9月亚太集团因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施3次、自律监管措施1次。从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、自律监管措施2次。(二)项目信息
1、基本信息
开始从事上开始为本公司注册会计师开始在本所项目姓名市公司审计提供审计服务执业时间执业时间时间时间项目合伙人王瑜军1997年1月2000年1月2014年7月2021年2月签字注册会计肖书月2009年6月2010年1月2019年1月2021年11月师质量控制复核李霞梅2010年10月2019年2月2016年2月2021年2月人
(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:王瑜军时间上市公司名称职务
2021年深圳市赢时胜信息技术股份有限公司项目合伙人
2020年广州惠威电声科技股份有限公司项目合伙人
2019年格林美股份有限公司项目合伙人
(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:肖书月时间上市公司名称职务
2021年西安远古信息科技股份有限公司项目经理
2020年西安远古信息科技股份有限公司项目经理
2019年深圳市新纶科技股份有限公司项目经理
(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:李霞梅时间上市公司名称职务
2021年深圳市赢时胜信息技术股份有限公司质量控制复核人
2020年深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司质量控制复核人
2019年宁波创源文化发展股份有限公司质量控制复核人2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良执业记录。
3、审计收费
(1)审计费用定价原则
亚太集团主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
(2)审计费用同比变化情况
2020年度2021年度增减年报审计收费金额(万
657515.38%
元)
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对亚太集团进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议亚太集团为公司2021年度审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了同意的独立意见。
3、董事会审议情况公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意续聘亚太集团为公司2021年度审计机构。此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;
2、公司审计委员会履职证明文件;
3、公司独立董事事前认可意见及独立意见;4、续聘会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和
联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
2021年11月25日
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