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关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关注函的回复
(公司部关注函【2022】第144号)
审计机构:湖南容信会计师事务所(普通合伙)目录目录页码
一、回复1-4关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关注函(公司部关注函【2022】第144号)的回复
深圳证券交易所上市公司管理二部:
湖南容信会计师事务所(普通合伙)(以下简称“我们”或“我所”)对贵部《关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2022】
第144号)所提出的需要我所答复的相关问题进行了认真的分析、复核,现对关
注函有关问题回复如下:
1、根据公告,湖南容信成立于2020年6月,2021年度末注册会计师人数为
3人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为2人,2021年证券业务
收入为0元,职业风险基金上年度年末数为0元。请说明湖南容信截至目前已承接及拟承接上市公司审计项目情况,结合专业人员配备及项目安排等,说明是否具备承接并完成你公司审计业务的能力,并结合职业风险基金、执业保险等说明湖南容信能否覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,是否具备投资者保护能力。
回复:
1(一)截止目前,我所已经承接的上市公司审计项目只有天润数娱,没有其
他已经承接和拟承接的上市公司审计项目。
(二)我所项目组的人员及项目安排如下:
1、人员安排:
项目组包括注册会计师2人、审计成员4人,另有质控人员1人。具体如下:
主管合伙人:周红宇,注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,近三年签署了山河智能的年度审计报告。
签字会计师:葛雅捷,注册会计师,2006开始从事审计工作,2009年成为执业注册会计师。
审计成员共4人,其中有2人具有上市公司的审计经验。
质控负责人:王卫华,注册会计师,1992年开始从事上市公司审计工作,近三年签署了友阿股份、三德科技等上市公司的审计报告。
2、时间安排:
预审:2021年12月6日至19日
外勤审计:2022年1月12日开始,预计3月下旬完成现场审计工作报告初稿:预计4月上旬完成
正式报告:预计在公司董事会审议通过后出具。
3、我所安排的项目组成员中有3人参与过天润数娱上年度的年报审计工作,
熟悉公司情况,上述人员和时间安排能够确保在天润数娱2021年度报告披露时间之前完成审计工作。我所具备承接并完成天润数娱审计业务的能力。
(三)截止2021年12月31日,我所计提职业风险基金20.4万元,购买的
职业保险累计赔偿限额为500万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。
22、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)自2014年起连续7年为你公司提
供年报报告审计服务。且根据公告,你公司变更会计师事务所的原因主要为前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所。请湖南容信说明拟定审计团队各个成员为你公司提供审计服务的具体年限,是否存在因长期业务关系对其独立性造成不利影响的情形,以及湖南容信为消除不利影响拟采取的防范措施。
回复:
1、我所安排的项目组成员为天润数娱提供审计服务的具体年限如下表:
本次审计前,连续为天润数娱提项目组成员姓名职级供审计服务年限周红宇主管合伙人无葛雅婕签字会计师无王卫华质控负责人1年任方元项目经理3年姚梓涵审计员2年谭小月审计员无陈梓元审计员无
2、我所的质控负责人和项目组部分审计人员曾经在前任会计师事务所中审华工作,并为天润数娱提供了审计服务。但他们的连续服务年限没有违反《中国注册会计师职业道德守则第4号—审计和审阅业务对独立性的要求》(2020年
12月17日修订)对于任职期的规定,不存在因长期业务关系对其独立性造成不利影响的情形。
33、我所拟采取的防范措施:(1)对主管合伙人、签字会计师和质控负责人
连续为天润数娱执行审计业务的年限实施跟踪和监控。(2)按照职业道德准则对公众利益实体审计的任职期和冷却期的要求,吸收新的注册会计师和合伙人加入,对关键合伙人、签字注册会计师和质控负责人进行定期轮换。
湖南容信会计师事务所中国注册会计师:
(普通合伙)
中国长沙中国注册会计师:
2022年2月18日
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