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东阿阿胶:内部控制审计报告

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东阿阿胶:内部控制审计报告

换个角度看世界 发表于 2022-3-26 00:00:00 浏览:  406 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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东阿阿胶股份有限公司
内部控制审计报告
二零二一年十二月三十一日北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码:110002432022166002856
报告名称:东阿阿胶股份有限公司内部控制审计报告
报告文号: 安永华明(2022)专字第 61435041_J01号被审(验)单位名称:东阿阿胶股份有限公司
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:专项审计
报告日期:2022年03月24日
报备日期:2022年03月23日
李辉华(110002433604)
签字人员:
于鲁克(110002431896)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
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