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民和股份:关于续聘审计机构的公告

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民和股份:关于续聘审计机构的公告

小燕 发表于 2022-3-26 00:00:00 浏览:  379 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002234证券简称:民和股份公告编号:2022-011
山东民和牧业股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事
会第十七次会议于2022年3月24日审议通过《关于续聘审计机构的议案》,公司
拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表的
审计机构,该事项还需提交2021年度股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下:
一、关于续聘年度审计机构的情况说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在过往担任公司审计机构期间,在执行审计工作过程中能遵守独立执业准则,严格按照中国注册会计师审计准则与证监会相关规定,发表独立、客观、公正的审计意见,切实履行审计委托中所确定的责任和义务。公司董事会决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)为公司2022年度财务报表的审计机构,审计报酬为90万元;聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构,审计报酬为20万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
2、机构性质:特殊普通合伙企业
3、历史沿革:中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理
总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。4、注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
5、业务资质:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验
资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;
法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6、是否曾从事过证券服务业务:
中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,为多家上市公司提供年报审计服务。
7、投资者保护能力:
中兴华所计提职业风险基金13489.26万元,购买的职业保险累计赔偿限额
15000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
8、是否加入相关国际会计网络:是。
(二)人员信息
首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量146人、注册会计师人数791人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。
(三)业务信息
2020年度经审计的业务收入152351.00万元,其中审计业务收入
133493.00万元,证券业务收入35715.93万元;上年度上市公司年报审计80家,
上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输软件和信息技术与服务;房地产业;
农、林、牧、渔业;水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额8386.30万元。
(四)执业信息
1、独立性:中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、是否具备相应专业胜任能力
拟任项目合伙人赵恒勤、质量控制负责人李晓思、签字注册会计师赵恒勤和
刘珍珍均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。
(1)拟任项目合伙人赵恒勤从业经历
拟签字注册会计师赵恒勤(项目合伙人):自1990年7月起从事审计工作,从事证券服务业务超过20年,先后为中国重汽(000951)、民和股份(000234)、双杰电气(300444)、名洋会展(831946)、维冠视界(835002)等公司提供
IPO审计或年度审计及内控审计服务,涉及的行业主要有汽车制造,电网,金融,农业养殖,机械制造,房地产,制药等,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。
(2)拟任质量控制复核人李晓思从业经历
拟担任项目质量控制复核人李晓思女士:注册会计师,从2003年起从事审计工作,从事证券服务业务超过17年,目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。
(3)拟任签字会计师刘珍珍从业经历
拟签字注册会计师刘珍珍:自2012年从事审计工作,从事证券服务业务超过8年,先后为民和股份(000234)、双杰电气(300444)、维冠视界(835002)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力,无兼职情况。
(五)诚信记录
1、中兴华所近3年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。
中兴华所20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。
2、项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚0次、赵恒勤受到证监会上海专员办行政监管措施1次和自律处分0次。
三、续聘会计师事务所履行的程序说明
(一)公司董事会审计委员会经过对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
的执业资质、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行调研、审查和分析,认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,同意向董事会提议由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报表审计机构;由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度内控审计机构。
(二)公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报表审计机构和2022年度内控审计机构。
(三)独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下:
事前认可意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备从事证券业务的专业素养和丰富经验,具备足够的独立性、专业胜任能力,能严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计,表现出较高的专业水平,所出具的报告及时、全面、客观。经过对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)过往的审计情况及执业质量进行了核查和评价,提议续聘其为公司2022年度财务报表审计机构和2022年度内控审计机构。同意将该事项提交公司董事会审议。
独立意见:综合考虑会计师事务所的独立性、专业胜任能力后决定续聘中兴
华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报表审计机构和2022年度内控审计机构。该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、备查文件
(一)第七届董事会第十七次会议决议;
(二)独立董事对相关事项的独立意见;
(三)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日
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