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东北制药集团股份有限公司
2022年度财务预算报告
东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据以往年度的经营状况,考虑市场和业务拓展计划,在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上,结合行业状况及发展前景,以经审计的2021年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,编制2022年度的财务预算。
一、基本假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化;
4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化;
5.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6.公司各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做
出重大调整;
7.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、预算编制的基础和范围
1.本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计
政策一致;
2.在公司制订的经营计划基础上编制本预算;
3.本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。
三、财务预算及说明
1根据公司2021年度财务决算情况及2022年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划,在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上,经过公司管理层研究讨论,编制了公司2022年度财务预算方案如下:2022年度收入及营业利润较2021年保持稳定增长。该目标并不代表公司对2022年度的盈利预测,能否实现取决于市场、政策等多种因素影响,存在不确定性。
东北制药集团股份有限公司董事会
2022年3月30日
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