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关于深圳市广聚能源股份有限公司2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明
亚会核字(2022)第01610006号
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇二二年四月八日目录项目起始页码
专项审核说明…………………………………………………………1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3关于深圳市广聚能源股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
亚会核字(2022)第01610006号
深圳市广聚能源股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称“广聚能源公司”)2021年的财务报表,包括2021年12月31日合并及公司的资产负债表,2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动
表以及财务报表附注,并于2022年4月8日出具了亚会审字(2022)第01610010号标准无保留意见的审计报告的基础上,对后附的广聚能源公司管理层编制的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了专项审核。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号)的要求以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定编制汇总表,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是广聚能源公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师执业准则的相关规定执行审核工作。中国注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们对汇总表所载资料与我们审计广聚能源公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表
的相关内容进行了复核,除此之外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
1我们认为,后附的汇总表与我们审计广聚能源公司2021年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解广聚能源公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本专项审核说明仅供广聚能源公司2021年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审核说明作为广聚能源公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
亚太(集团)会计师事务所中国注册会计师(特殊普通合伙)(项目合伙人)王季民
中国·北京中国注册会计师胡春平
二〇二二年四月八日
2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2021年度
编制单位:深圳市广聚能源股份有限公司单位:人民币元
2021年度占用2021年度资金
占用方与上市公上市公司核算的2021年期初2021年度偿还2021年期末非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用的利息占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额
(不含利息)(如有)现大股东及其附属企业无小计前大股东及其附属企业无小计总计
2021年度往来2021年度往来
往来方与上市公上市公司核算的2021年期初2021年度偿还2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质司的关联关系会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额
(不含利息)(如有)大股东及其附属企业无上市公司的子公司及其附属企业无关联自然人及其控制的法人无其他关联方及其附属企业无总计
法定代表人:张桂泉主管会计工作的负责人:夏智文会计机构负责人:李春青
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