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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
内部控制审计报告
中喜专审 2022Z00300号
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编:100062
电话:010-67085873
传真:010-67084147
邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码:110001682022348001244烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司内部
报告名称:
控制审计报告
报告文号: 中喜专审 2022Z00300号被审(验)单位名称:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:专项审计
报告日期:2022年04月13日
报备日期:2022年04月13日
吕小云(130000190367)
签字人员:
王方园(110001680212)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXI CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)内部控制审计报告
中喜专审2022Z00300号
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称杰瑞股份)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是杰瑞股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,杰瑞股份于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
地址:北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话:010-67085873传真:010-67084147邮政编码:100062中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)(此页无正文)
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国·北京中国注册会计师:
二○二二年四月十三日
地址:北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话:010-67085873传真:010-67084147邮政编码:100062 |
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