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深南金科股份有限公司监事会
关于2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)对
深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度财务报告进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定,公司监事会对该带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项说明如下:
一、大华会计师事务所对公司2021年度财务报表进行了审计,并出具了带
强调事项段的无保留意见的审计报告,强调事项如下:
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十三、(二)资产负债表日
存在的重要或有事项1.实际控制人涉诉对公司的影响所述,截止本财务报告批准报出日,实际控制人涉诉对公司的潜在影响无法准确预计,未来结果存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、监事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的意见
监事会认为:大华会计师事务所所严格按照审慎性原则,为公司出具带有强调事项段的无保留意见审计报告符合公司实际情况,公司监事会对该审计报告予以理解和认可。公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。
深南金科股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十日 |
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