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关于林海股份有限公司
2021年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的专项说明
大华核字[2022]004345号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码:110101482022479013299
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金
报告名称:
融业务的专项说明
报告文号:大华核字[2022]004345号被审(验)单位名称:林海股份有限公司
会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:其他鉴证业务
报告日期:2022年04月25日
报备日期:2022年04月18日
刘璐(210200020020)
签字人员:
张颖(210201080067)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。关于林海股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
(2021年度)目录页次
一、专项说明1-2
二、林海股份有限公司2021年度涉及财务公司关1
联交易的存款、贷款等金融业务汇总表大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
www.dahua-cpa.com
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
大华核字[2022]004345号
林海股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了林海股份有限公司(以下简称林海股份)2021年度财务报表,包括2021年
12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注,并于2022年4月25日签发了大华审字[2022]001973号标准无保留意见的审计报告。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定,就林海股份编制的2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是林海股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计林海股份2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。
除了对林海股份实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联 |
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