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证券代码:002164证券简称:宁波东力公告编号:2022-009
宁波东力股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第六届
董事会第八次会议,会议审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”或“立信中联会计师事务所”)为公司2022年度审计机构,现将有关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信中联会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司
2021年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关
规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。公司拟续聘立信中联会计师事务所为公司2022年度财务审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与立信中联会计师事务所协商确定2022年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息:立信中联会计师事务所前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司,成立于1998年12月29日,2013年经天津市财政局津财会[2013]26号文件批复同意,立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。
立信中联会计师事务所成立于2013年10月31日,持有中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为911201160796417077的《营业执照》,注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1,办公地址为天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座 10层。
立信中联会计师事务所总所设在天津市,截至2021年末,在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四
川省、贵州省等地设有分所。
立信中联会计师事务所浙江分所是在与宁波国信联合会计师事所合作的基
础上设立是立信中联发展最迅速的分支机构成立于2014年2月11日,持有宁波市鄞州区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330204091901938E 的
《营业执照》,注册地址为宁波市鄞州区江东北路317号和丰创意广场和庭楼6楼606室。
2、执业资质:立信中联会计师事务所持有天津市财政局核发的执业证书编
号为12010023号的《会计师事务所执业证书》、国家国防科技工业局核发的证
书编号为08181001号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)多年从事证券服务业务,原持有财政部、证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,现已按照相关规定在财政部和证监会完成备案,可以从事证券服务业务。
浙江分所持有浙江省财政局核发的执业证书编号为5000622号的《会计师事务所执业证书》,并从事过证券业务。
3、投资者保护能力:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)截至2021年
末计提职业风险基金余额2019.27万元,购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6000万元;职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所截至2021年末已计提职
业风险基金608万,自成立以来无发生因审计失败导致的民事赔偿事件,能够覆盖可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。
(二)人员信息
立信中联会计师事务所首席合伙人为李金才。截至2021年末,合伙人43人,注册会计师255人,从事过证券服务业务的注册会计师125人。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所负责人为舒国平;截至2021年末,注册会计师26人,从业人员84人,从事过证券服务业务的注册会计师23人。
(三)业务信息
立信中联会计师事务所2021年度经审计的收入总额32425.91万元,审计业务收入25697.21万元,证券业务收入12016.77万元。
2021年度上市公司审计客户29家,年报审计收费总额3059.00万元,主要
行业涉及制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业等。
(四)执业信息立信中联会计师事务所和浙江分所从业人员截至2021年末不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
1、质量控制复核人邓超,立信中联会计师事务所风险控制合伙人,2003年取得注册会计师执业资格,从事证券服务业务10年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。
杨铭姝,立信中联会计师事务所合伙人,2006年取得注册会计师执业资格,从事证券服务业务10年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。
2、拟签字人员信息
拟签字注册会计师1:舒国平
舒国平先生,立信中联会计师事务所合伙人兼浙江分所所长,中国注册会计师,高级会计师,是改革开放后第一批从事注册会计师行业的专业人士,获得中国注册会计师协会授予“资深会员”。从业三十年来,先后直接参加主审浙大网新、维科精华 IPO,协审宁波韵升、宁波热电 IPO,参与并出色地完成了宁波维科、宁波富邦控股、海运集团的改制,配合宁波市国资委做好资产界定、财务审计、资产评估及职工劳动关系理顺工作,牵头负责宁波富达、荣安地产资产重组中的资产评估和审计工作,并已成功为宁波、绍兴、嘉兴、台州等多家政府融资平台提供审计服务。舒国平先生还先后担任过宁波市第十二届、第十四届政协委员,2009年、2012年分别被评为宁波市优秀中国特色社会主义事业建设者,2012年被评为浙江省优秀注册会计师,现为宁波市注册会计师协会副会长、宁波市新联会副会长。
拟签字注册会计师2:陈骋
陈骋先生,中国注册会计师,从业至今参与过多家企业上市审计、上市公司年度审计等工作,具备相应专业胜任能力。
两位拟签字注册会计师于2021年10月收到宁波证监局《行政监管措施决定书》(〔2021〕21号),对其出具警示函。除上述监管措施外,近三年没有受到自律监管,行政、刑事处罚。
(五)诚信记录
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0
次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次、纪律处分0次。
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次,涉及人员12人,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对立信中联进行了较为充分的了解,认为立
信中联具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任公司2022年度审计工作,向董事会提议聘任立信中联为公司2022年度财务审计机构。
2.独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见:立信中联具备会计师事务所执业证书以及证券、期
货相关业务资格,具有上市公司审计服务经验,能够满足公司审计工作要求,此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规,没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于聘请2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事独立意见:立信中联具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相
关业务资格,具有上市公司审计服务经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司年度财务审计,有利于保障或提高上市公司审计工作的质量。公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任立信中联为2022年度审计机构,并将《关于聘请2022年度审计机构的议案》提交公司2021年度股东大会审议。
3、公司于2022年4月28日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事
会第八次会议审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,同意聘任立信中联为公司2022年度财务审计机构。
4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。
四、报备文件
1.第六届董事会第八次会议决议
2.第六届监事会第八次会议决议
3.第六届董事会审计委员会2022年第二次会议决议
4.独立董事事前认可意见
5.独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0二二年四月二十八日 |
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