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审计报告
信会师报字[2022]第 ZC10375号
广州市锐丰文化传播有限公司董事会:
一、审计意见
我们审计了广州市锐丰文化传播有限公司(以下简称锐丰文化)
财务报表,包括2022年8月31日的合并及母公司资产负债表,2022年1-8月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了锐丰文化2022年8月31日的合并及母公司财务状况以及2022年1-8月期间的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我
们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于锐丰文化,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
审计报告第1页 |
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