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关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2023]1174号
深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称信隆健
康公司)2022年度财务报表,并出具了中汇会审[2023]1173号无保留意见的审计报
告,在此基础上对后附的信隆健康公司管理层编制的《2022年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委
员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上
市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监
督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并
负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对信隆健康公司管理层编制的汇总表
发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施
审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记
录等我们认为必要的程序。
中国值用市钱江新减新业路8号UDC时代大通A05-8层、12层.73层www.zhcpa.cnftuonss-8land23.fckAuTrnesfudtgNotlivclcatttaatttdenn(tyHarg.hcn
101.571839910(047106870000
第1页共3页
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为,信隆健康公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照
监管机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计信隆健
康公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供信隆健康公司2022年度报告披露使用,不得用作任何其他用
途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解信隆健康公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
第2页共3页
报告日期:2023年3月13日
附表:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
法定代表人:廖学金主管会计工作负责人:邱东华会计机构负责人:周杰
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家企业信用信息公
示系统“了解更多属
记、备案、许可、监
管信息
名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出资额贰仟零伍拾万元整
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月19日
执行事务合伙人余强[保汇会主要经营场所浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大
厦A幢601室
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资产,出具验资
报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的专计业务,出具有
关报告;基本建设年度决算审计;代理记长:会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规现定的其他业务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记机关
2023年01月20
国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn国家信用公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
日
所
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11州
续有效一年,
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440300481143
深圳市注册会计师协会
证书编号:
No.encertiicnie,440300481143
批准注所协会:
Auuordirrriaeoicp深圳市注册会计净协会
发证目期:2004年月日09.6418均
Date oflssuancc发证目期:2004年06709日09.6418均
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