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中汇
ZHONGHUI
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
内部控制审计报告
中汇会计
审
中国用市钱江新城新业路8号00C时代大A158层.12层.23层www.zhcpa.cn
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
报告编码:浙23CE67KHWT
中汇
ZHONGHUI
内部控制审计报告
中汇会审[2023]1175号
深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称信隆健康公司)2022年
12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是信隆
健康公司董事会的责任
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,信隆健康公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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第1页共2页
(此页无正文)
报告日期:2023年3月13日
第2页共2页
统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统了得更多登记、备案、许可、监
91330000087374063A(1/1)管信息
(副本)
名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出资额贰仟零伍拾万元整
成立日期2013年12月19日
类型特殊普通合伙企业成立日期
执行事务合伙人余强仅供中汇会审[202号报告书使用主要经营场所浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资
报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐:会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记机关
2023年01月20
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
资企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制
日
六
负
股
名
3H
续有效一年。
心11841
昝丽诗
440300481143
深圳市注册会计师协会
证书编号:
No.ofCertificate440300481143
批准注册协会:
Authoiedinniaorcp深圳市注册会计计协会
发证日期;年月日
Date oflssuince发证日期;20047年06009日动96498y
注册
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