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ST龙净:2022年度内部控制审计报告

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ST龙净:2022年度内部控制审计报告

梦醒 发表于 2023-3-18 00:00:00 浏览:  541 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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RSMl容诚
内部控制审计报告
福建龙净环保股份有限公司
容诚审字[2023]361Z0169 号
容诚会计

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
些码支证报该审计报告:查山只有执业许可的会计师事务所出营,
报告编码:京23QERXLH7Z
RSMI容诚
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
内部控制审计报告
容诚审字[2023]361Z0169号
福建龙净环保股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了福建龙净环保股份有限公司(以下简称“龙净环保公司”)2022年12月31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙净
环保公司董事会的责任。事
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,龙净环保公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为福建龙净环保股份有限公司容诚审字[2023]361Z0169号报
告之签字盖章页。)
4
2023年3月16日
2
统一社会信用代码营业执照口扫描二维码登录信息公示系统"“国家企业信用
911101020854927874了解更多登记、
备案、许可、监
(副本)(5-1)管信息
名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型“特殊普通合伙企业成立日期2013年12月10日
执事务合伙肖厚发合伙期限2013年12月10日至长期
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本;出具主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记
账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律
法规规定的其他业务,软件开发,销售计算机、软件及辅
动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
登记机关
2022年06月07日
国家企业信用信息公示系统网址市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。


”。
P/日

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