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湖南投资:年度关联方资金占用专项审计报告

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湖南投资:年度关联方资金占用专项审计报告

生活 发表于 2023-3-30 00:00:00 浏览:  495 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………第1-2页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页三、附件………
串章
5A83LOWF7K00
柴保证监资审计报告管查由具有执业许可的会计师事暂错:
报告编码:浙231J47M017
地址:杭州市钱江路1366号
天健Add:1366 Qianjiang Road,Hangzhou, China
天健网址:www.pccpa.cn
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2023〕2-89号
湖南投资集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了湖南投资集团股份有限公司(以下简称湖南投资公司)
2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后
附的湖南投资公司管理层编制的2022年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供湖南投资公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我
们同意将本报告作为湖南投资公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解湖南投资公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
湖南投资公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上
市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会
公告(2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业
务办理(2023年2月修订)》(深证上〔2023)134号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚信公正务实专业第1页共7页
注册会计师的责任
表发表专项审计意见。"我们的责任是在实施审计工作的基础上对湖南投资公司管理层编制的汇意
II
四、工作概述
“我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准理保证可在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合,,11170
五审审计结论
司监管指引第8号
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》证监会公告
(2023年2月修订)-业务办
公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。(深证上〔2023)134号)的规定,如实反映了湖南投天健会计师事务所(特特特普通合伙)
中国注册会计师跃刘
印钢
"中国?杭州
之周
印融
第2页月7页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年度
编制单位:湖南投资集团股份有限公司单位:人民币元
控股股东
前控股股
其他关联
控股股东
上市
法定代表人:主管会计工作的负责人:
主管会计工作的负责人:会计机构负责人:杨莎
彭杨莎
钊莎杨莎
第3页共7页
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