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*ST日海:监事会对《董事会关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》的意见

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*ST日海:监事会对《董事会关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》的意见

股无百日红 发表于 2023-4-17 00:00:00 浏览:  356 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002313 证券简称:*ST日海 公告编号:2023-030
日海智能科技股份有限公司监事会
关于《董事会关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》的意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度内部控制有效性进行审计,对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》(大华内字[2022]000282号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定,公司监事会对董事会出具的《董事会关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》意见如下:
经审核,监事会认为:公司2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项的影响已消除,同意董事会出具的《董事会关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》,该说明客观反映了公司的实际情况,今后公司监事会将加强对公司的监督管理,切实维护广大投资者利益。
日海智能科技股份有限公司监事会
2023年4月17日
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