成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
内部控制审计报告
中喜特审 2023T00219 号
苏宁环球股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏宁环球股份有限公司(以下简称苏宁环球)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏宁环球董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,苏宁环球于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
地址:北 京 市 崇 文 门外大 街 11号 新成文 化大厦 A座 11层
电话:010-67085873传真:010-67084147邮政编码:100062
1中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)(此页无正文,为2022年内部控制审计报告签字页)中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
魏娜
中国*北京中国注册会计师:
王彦茹
二〇二三年四月十七日
地址:北 京 市 崇 文 门外大 街 11号 新成文 化大厦 A座 11层
电话:010-67085873传真:010-67084147邮政编码:100062
2 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|