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格林美股份有限公司
2022年度财务决算报告
根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留
意见的《审计报告》,根据审计结果编制2022年度财务决算报告如下:
一、财务报告的范围和执行的会计制度
1、报告范围:母公司及13个全资子公司及控股公司均纳入合并报表范围
(1)母公司:格林美股份有限公司
(2)全资子公司及控股公司:荆门市格林美新材料有限公司、江西格林循环
产业股份有限公司、格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司、湖北省城市矿
产资源循环利用工程技术研究中心、格林美(深圳)前海国际供应链管理有限公
司、淮安繁洋企业管理有限公司、格林美(深圳)环保科技有限公司、格林美香
港国际物流有限公司、格林美高新技术北美子公司、武汉动力电池再生技术有限
公司、格林美(浙江)动力电池回收有限公司、武汉三永格林美汽车零部件再制
造有限公司、PT. QMB NEW ENERGY MATERIALS。
2、财务报告编制:以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则――基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,以公历年度作为会计年度,以权责发生制为记账基础,以人民币为记账本位币。
二、经审计后各项财务数据(所有财务数据均为合并报表数据,以万元为金额单位)
1、财务状况
序号项目2022-12-312022-1-1增减幅度
一、资产
1资产合计4412960.743438228.7228.35%
2流动资产2204484.171700752.4229.62%
其中:1)存货766247.98626489.7522.31%
2)应收账款533930.55412495.2029.44%
3)货币资金535399.27368284.7045.38%4)应收票据40941.5451477.52-20.47%
5)应收款项融资2150.665000.66-56.99%
6)预付账款236367.69147723.1960.01%
7)其他应收款31321.0325263.9523.98%
3非流动资产2208476.571737476.3027.11%
其中:1)长期应收款---
2)无形资产及开发支出218703.30193630.2012.95%
3)固定资产1347662.891022269.5631.83%
4)在建工程365188.50296817.7223.03%
5)使用权资产1103.8618191.44-93.93%
二、负债
1负债合计2325811.191857363.7225.22%
2流动负债1509110.741389928.608.57%
其中:1)短期借款439378.78559510.59-21.47%
2)应付票据及应付账款393229.86427285.68-7.97%
3)合同负债17566.599649.1682.05%
4)应付职工薪酬15161.3414749.122.79%
5)应交税费18375.2016216.4313.31%
6)应付利息---
7)其他应付款259325.70170801.5651.83%
一年内到期的非流动
8)324008.32138990.28133.12%
负债
三、所有者权益
1所有者权益合计2087149.551580865.0032.03%
其中:1)股本513558.66478352.237.36%
2)资本公积821424.86544475.6350.87%
3)盈余公积11742.148290.8241.63%
4)未分配利润501043.69388778.3828.88%
5)少数股东权益238763.33158270.4450.86%
2022 年货币资金较期初增加 16.71 亿,主要因为本期发行 GDR 募集资金增加,其中生产经营用流动资金余额为42.11亿元,在建项目尚未使用的专项募集资金余额为8.84亿元,开具信用证和承兑票据缴存的保证金等余额为2.59亿元。
应收账款较期初增加12.14亿元,增长29.44%,主要因为本期电池材料板块应收账款与电子废弃物业务应收基金补贴款增加。预付账款较期初增加8.86亿元,增长60.01%,主要因为本期产销规模扩大,公司采购原材料增加。2、经营成果
20222021
序项目占营业占营业增减幅度号金额金额收入收入
1营业收入2939177.27100.00%1930101.83100.00%52.28%
2营业成本2511907.4785.46%1597661.9682.78%57.22%
3税金及附加9384.670.32%9016.930.47%4.08%
4销售费用9431.000.32%7024.370.36%34.26%
5管理费用70584.972.40%66278.813.43%6.50%
6研发费用113748.043.87%80502.384.17%41.30%
7财务费用42102.371.43%66930.663.47%-37.10%
8信用减值损失-8194.75-0.28%-7798.02-0.40%-5.09%
9资产减值损失-32719.97-1.11%-7418.96-0.38%-341.03%
10其他收益8828.050.30%11126.980.58%-20.66%
11营业外收入636.650.02%741.660.04%-14.16%
12营业外支出1078.660.04%586.600.03%83.88%
13资产处置收益-1726.60-0.06%-2173.73-0.11%20.57%
14利润总额154725.905.26%115263.325.97%34.24%
15所得税费用21476.110.73%19218.481.00%11.75%
16净利润133249.794.53%96044.854.98%38.74%
归属于母公司所
17129588.844.41%92328.294.78%40.36%
有者的净利润
18基本每股收益0.260.1936.84%
2022年,公司电池材料业务产能逐步释放,实现营业收入2939177.27万元,同比增长52.28%,其中出口收入993608.52万元,同比增长107.44%;归属于上市公司股东的净利润129588.84万元,同比增长40.36%,盈利能力进一步提升。
3、现金流状况
项目20222021增减变动
经营活动产生的现金流量净额-1730.3574172.38-102.33%
投资活动产生的现金流量净额-430688.22-297270.25-44.88%
筹资活动产生的现金流量净额621696.81153053.28306.20%
现金及现金等价物净增加额202378.27-72856.76377.78%2022年公司电池材料业务销售规模大幅增长,应收账款对流动资金的占用进一步增加,同时公司电池材料业务规模相匹配的镍钴原料预付款大幅增加,使得经营活动产生的现金流量净额较上年减少。2022 年公司通过发行 GDR 筹集资金,满足了公司投资及日常经营资金的需求。
4、所有者权益变动情况
项目2022-12-312022-1-1增减变动增减幅度
所有者权益合计2087149.551580865.00506284.5532.03%
其中:1)股本513558.66478352.2335206.437.36%
2)资本公积821424.86544475.63276949.2350.87%
3)盈余公积11742.148290.823451.3241.63%
4)未分配利润501043.69388778.38112265.3128.88%
5)少数股东权益238763.33158270.4480492.8950.86%
2022年,公司所有者权益208.71亿元,比期初增加50.63亿元,增长比例
为 32.03%,除未分配利润增加外,主要因为本期发行 GDR,使得股本及资本公积增加。
5、主要财务指标
序号指标类别主要指标2022-12-312022-1-1
1资产负债率52.70%54.02%
2流动比率146.08%122.36%
偿债能力
3速动比率95.30%77.29%
4利息保障倍数2.822.55
5总资产增长率28.35%15.69%
6发展能力销售增长率52.28%54.83%
7净利润增长率38.74%124.82%
8销售净利润率4.53%4.98%
9加权平均净资产收益率8.18%6.72%
盈利能力加权平均净资产收益率(扣除非
107.63%5.26%
经常性损益)
11加权平均每股收益0.260.19加权平均每股收益(扣除非经常
120.250.15
性损益)
13应收账款周转率(次)6.21115.7864
经营效率
14存货周转率(次)4.22072.6457
15每股经营活动产生的现金净流量-0.00340.1551
现金能力
16每股净现金流量0.3941-0.1523
归属上市公司股东每股净资产
17其他3.602.97
(摊薄)
本报告期公司调整了融资结构,增加长期负债的比重,同时通过发行 GDR扩大融资规模,降低了资产负债率,进一步提高了公司的流动比率和速动比率,公司偿债能力得以增强。2022年公司产能进一步释放,同时加快流动资产周转,公司的营业收入和净利润都有较大提升,盈利能力和经营效率都明显增强。
格林美股份有限公司董事会
2023年4月27日 |
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