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南国置业:年度关联方资金占用专项审计报告

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南国置业:年度关联方资金占用专项审计报告

一纸荒年 发表于 2023-4-29 00:00:00 浏览:  338 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]13426-1号
南国置业股份有限公司全体股东:
我们审计了南国置业股份有限公司(以下简称“南国置业")财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并
现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2023年4月
27日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易
所相关文件要求,南国置业编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表")。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是南国置业管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,南国置业汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解南国置业2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师(项目合伙人):
中国注册会计师:
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