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江苏常铝铝业集团股份有限公司
2022年度财务决算报告
公司2022年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司截至2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》,公司2022年度财务决算情况(合并报表)报告如下:
一、报告期末资产、负债和所有者权益情况
说明:下表未注明单位为人民币万元主要指标本期期末数本期期初数变动比率变动主要原因一方面是因为2022年12月非公开发行股票募集资金到账;另一
流动资产574737.79432489.2232.89%方面是存货期末数比期初数增加
了46935.46万元所致。
主要是因为计提商誉减值损失
非流动资产262318.30277572.45-5.50%
19945.30万元所致。
主要是因为非公开发行股票募集
资产总计837056.09710061.6717.88%资金到账及存货增加所致。
主要是因为短期借款增加
流动负债446463.42347533.3228.47%80642.02万元以及合同负债增
加21022.31万元所致。
主要是因为长期应付款减少
非流动负债31668.3647442.62-33.25%11307.18万元以及长期借款减
少4833.00万元所致。
主要是因为借款和合同负债增加
负债合计478131.78394975.9421.05%所致。
主要是因为非公开发股票股本增
加23719.92万元,资本公积增所有者权益358924.31315085.7313.91%
加57810.46万元,以及2022年度亏损37170.63万元所致。
资产负债率
57.12%55.63%1.50%
(%)每股净资产
3.473.96-12.32%(元/股)
1二、报告期收入、利润及现金流情况
说明:下表未注明单位为人民币万元主要指标本期发生额上期发生额变动比率变动主要原因
营业收入678480.87623335.328.85%
其中:主营收入660922.04615332.417.41%
营业成本612512.41549304.3811.51%
销售费用14079.2612963.568.61%
管理费用15922.5214974.146.33%主要系全资子公司包头常铝
研发费用33264.4220866.9559.41%研发费用增加所致。
财务费用12955.7211699.2610.74%
利润总额-36365.1812569.10-389.32%
主要系毛利率下降2.15个百
净利润-37170.6310291.07-461.19%分点以及四项费用增加
归属于上市公司股东15718.01万元计提信用减
-37541.2410393.55-461.20%净利润值损失和资产减值准备
-0.470.1324904.15万元所致。
每股收益(元)-461.54%加权平均净资产收益
-12.693.35-16.04率(%)经营活动现金流量主要系采购支出增加引起的
-14300.16-7775.19-83.92%净额经营性现金流出增加所致。
投资活动现金流量主要系固定资产等长期资产
-17849.83-14869.28-20.05%净额投资增加所致。
主要系非公开发行股票募集筹资活动现金流量
125507.3914715.64752.88%资金82545.32万元以及短
净额
借增加80642.02万元所致。
现金及现金等价物净
93804.89-7219.411399.34%
增加额主要系非公开发行股票募集
期末现金及现金等价资金82545.32万元所致。
113488.2119683.32476.57%
物余额江苏常铝铝业集团股份有限公司
2023年4月27日
2江苏常铝铝业集团股份有限公司
2023年度财务预算报告
风险提示:2023年度财务预算、经营目标并不代表公司对2023年度的盈利预测,也不代表本公司对投资者的承诺,能否实现取决于行业及市场状况变化、经营团队的努力程度、宏观环境变化情况等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
结合国内外政治经济形势以及公司所处行业的发展态势,在总结2022年经营情况和分析2022年经营形势的基础上,结合公司未来发展战略,拟定2023年度财务预算指标如下:
一、预算假设条件
(一)宏观环境假设
1、地区冲突、通货膨胀等国内外形势不出现重大恶化,不对公司经营产生重大冲击。
2、信贷政策、税收法规等国内经济政策不出现重大变动.
(二)行业环境假设
1、公司所处的洁净工程及医疗装备行业不出现重大行业事件,行业整体竞
争格局基本保持稳定。
2、公司上游的大宗原材料价格基本稳定,供给不出现重大变动。
3、公司所在需方市场保持合理增长。
(三)公司经营假设
1、公司组织架构、主营业务、经营期限、关键管理人员等影响公司经营规
模与业务持续性、稳定性的因素不出现重大变动。
2、公司信贷能力不出现重大变动。
二、预算指标情况
(一)营业收入:实现合并营业收入72.48亿元,同比上年增长7.88%;
(二)期间费用(销管财):合并报表三项费用增长幅度同比上年增长7.06%。
3(三)净利润:实现合并净利润6828.13万元。
江苏常铝铝业集团股份有限公司
2023年4月27日
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