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天保基建:2022年度内部控制审计报告

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天保基建:2022年度内部控制审计报告

1994c 发表于 2023-5-31 00:00:00 浏览:  887 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLP
审计报告
AUDIT REPORT
天津天保基建股份有限公司
内部控制审计报告
中国?北京
BEIJING CHINA
且录
1、内部控制审计报告1-2
@。China AuditAsiuPacificCertifiedPublicAccountants LLP
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)China AuditAsiuPacificCertifiedPublicAccountants LLP
内部控制审计报告
中审亚太审字(2023)002165号
天津天保基建股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、天保基建公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天保基建
公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
1
些码用于证明该审计报告是查由具有执业许可的会计事务所审,
报告编码:京23APXHLFGY
@。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)China AuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLP
四、财务报告内部控制审计意见
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国
110102050022
中国?北京二〇二三年三月二十九日
2
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