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大唐高鸿网络股份有限公司监事会
关于高鸿股份2022年年报问询函复函相关问题的核查
意见
针对公司内部控制缺陷采取的整改措施、整改责任人及
内部控制整改进展,以及下一步整改计划,监事会对公司进行了核查,并发表如下意见:
我们认为:公司的整改措施、整改计划符合公司的实际情况,我们同意公司实施上述措施和计划。监事会将严格督促公司落实整改计划,积极提升公司治理、内部控制等方面的规范运作水平,进一步加强公司风险防控能力,维护全体投资者的利益。
监事会:段茂忠侯玉成刘红云 |
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