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东华软件股份公司董事会审计委员会
关于续聘会计师事务所的意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定,作为东华软件股份公司(以下简称“公司”)的董事会审计委员会,我们对公司关于续聘会计师事务所的事项进行了认真地事前审核,现发表意见如下:
第八届董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)所具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意向董事会建议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2023年度财务报告审计服务。
董事会审计委员:林文平、肖土盛、潘长勇二零二三年十二月五日 |
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