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监事会关于公司2023年度
内部控制评价报告的审核意见
监事会对公司2023年度内部控制的自我评价报告、公司内
部控制制度的建设和运行情况进行了审核。
监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行,公司的内控制度、内控体系健全和完善,风险评估、风险控制进一步落实,保证了公司各项业务健康平稳开展。公司对内部控制的评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。监事会对公司2023年度内部控制评价报告不存在异议。
监事签名:
黄祖荣张娜郑希富温巧容褚东倩福建闽东电力股份有限公司监事会
2024年3月28日 |
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