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美达股份:监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见

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美达股份:监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见

杨帆 发表于 2024-3-29 00:00:00 浏览:  866 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的有关规定,公司监事会审
阅了《美达股份2023年度内部控制自我评价报告》,并对公司内控制度评价报告发表意见如下:
一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵
循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,公司内控有效运行。
二、公司对子公司管理、对外担保、资金使用、重大投资、
信息披露等重点关注的内部控制活动进行了自查,公司在内部控制的重点活动方面已经建立健全了专门制度,保证了公司的经营管理的正常进行。
三、公司内部控制组织机构完整,并设立内部审计部门、配
备相关人员,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
四、2023年,公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,我们同意《美达股份2023年度内部控制自我评价报告》。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
2024年3月28日
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