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广西农投糖业集团股份有限公司监事会
对公司《2023年度内部控制评价报告》的意见
监事会对广西农投糖业集团股份有限公司对公司《2023年度内部控制评价报告》进行了审核,并提出了如下审核意见:
公司现有内部控制制度已基本建立健全,并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证;确保公开、公平、公正
地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益;基本确保了公司战略目标的实现。报告期内,公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司2023年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
监事签名:
苗李吴浅朱春松李曦奚德标广西农投糖业集团股份有限公司监事会
2024年4月1日 |
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