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大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)深圳华控赛格股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2021]006233 号深圳华控赛格股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(截止 2020年 12月 31日)
目 录
页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
二、 深圳华控赛格股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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专项说明 第 1页
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2021]006233 号
深圳华控赛格股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳华控赛格股份有限公司(以下简称华控赛格公司)2020 年度财务报表,
包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 23 日签发了大华审字
[2021]009148 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2017]16 号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定,就华控赛格公司编制的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华控赛格公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华控赛格公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对华控赛格公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华控赛格公司 2020 年度控股股东及其他关联方大华核字[2021]006233 号关联方资金占用情况的专项说明
专项说明 第 2页
资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:深圳华控赛格股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·北京(项目合伙人) 张朝铖
中国注册会计师:
秦晓锋
二〇二一年四月二十三日
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